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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000344
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 5.649.200
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.985
IVA
₲ 513.564
Retención DNCP
₲ 19.721
Retención IVA
₲ 154.069
Retención Renta
₲ 205.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240424
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.248.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.599.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442645
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios