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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001151
Nro. de Timbrado
18084231
Monto de la Factura
₲ 43.652.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.721.761
IVA
₲ 3.968.363

Retención DNCP
₲ 152.385
Retención IVA
₲ 1.190.509
Retención Renta
₲ 1.587.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-246657
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.567.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.342.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440905
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (SUAF)
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas