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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009436
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
24-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.265.056
IVA
₲ 318.182

Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 95.454
Retención Renta
₲ 127.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-247321
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.868.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442320
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CASETAS PARA VIGILANCIA Y SANITARIO MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios