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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029023
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 716.040
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.436
IVA
₲ 65.095

Retención DNCP
₲ 2.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-248497
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.881.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.753.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios