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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002376
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 1.359.920
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.442
IVA
₲ 123.629

Retención DNCP
₲ 4.745
Retención IVA
₲ 37.092
Retención Renta
₲ 49.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-244116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.766.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.912.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442591
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios