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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000406
Nro. de Timbrado
175332868
Monto de la Factura
₲ 25.600.000
Nro. de Orden de Pago
32624
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.788.946
IVA
₲ 2.327.273

Retención DNCP
₲ 90.298
Retención IVA
₲ 698.182
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS ARRUA VALENZUELA
RUC
3272173-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-246547
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.275.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.792.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448928
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 7579 POTRERO GUARANI.
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo