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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001389
Nro. de Timbrado
17569917
Monto de la Factura
₲ 58.572.231
Nro. de Orden de Pago
33433
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.640.438
IVA
₲ 5.324.748
Retención DNCP
₲ 204.470
Retención IVA
₲ 1.597.424
Retención Renta
₲ 2.129.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-247092
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.989.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.726.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453528
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CASA DE ARTES MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO - PIRAPO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo
