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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001206
Nro. de Timbrado
18230783
Monto de la Factura
₲ 3.808.440
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.552.789
IVA
₲ 346.222

Retención DNCP
₲ 13.295
Retención IVA
₲ 103.867
Retención Renta
₲ 138.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243670
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.580.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.056.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446442
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de acondicionadores de aire- Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu