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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001988
Nro. de Timbrado
17944478
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
17-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.582.232
IVA
₲ 349.091

Retención DNCP
₲ 13.405
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 139.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243142
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.157.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.803.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro