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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001822
Nro. de Timbrado
17548949
Monto de la Factura
₲ 11.973.538
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.159.337
IVA
₲ 1.088.503

Retención DNCP
₲ 41.799
Retención IVA
₲ 326.551
Retención Renta
₲ 435.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243142
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.441.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.389.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro