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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0013294
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 6.307.500
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.878.590
IVA
₲ 573.409
Retención DNCP
₲ 22.019
Retención IVA
₲ 172.023
Retención Renta
₲ 229.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249011
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.253.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.721.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441076
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
