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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Nro. de Timbrado
17548949
Monto de la Factura
₲ 14.961.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.943.654
IVA
₲ 1.360.091
Retención DNCP
₲ 52.227
Retención IVA
₲ 408.027
Retención Renta
₲ 544.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246228
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.255.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.251.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443069
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
