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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Nro. de Timbrado
11627872
Monto de la Factura
₲ 42.172.500
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.304.770
IVA
₲ 3.833.864
Retención DNCP
₲ 147.220
Retención IVA
₲ 1.150.159
Retención Renta
₲ 1.533.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240930
Monto Contrato
₲ 42.172.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.135.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.304.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (Convencional)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira
