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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 11.730.000
Nro. de Orden de Pago
2072
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.942.598
IVA
₲ 1.066.364

Retención DNCP
₲ 40.948
Retención IVA
₲ 319.909
Retención Renta
₲ 426.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242580
Monto Contrato
₲ 149.166.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.164.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.144.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia