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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000036
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 4.122.805
Nro. de Orden de Pago
14990
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.842.455
IVA
₲ 374.800

Retención DNCP
₲ 14.392
Retención IVA
₲ 112.440
Retención Renta
₲ 149.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242580
Monto Contrato
₲ 149.166.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.164.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.144.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia