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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012621
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 13.681.392
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.763
IVA
₲ 373.129

Retención DNCP
₲ 47.760
Retención IVA
₲ 373.129
Retención Renta
₲ 497.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241433
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.435.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.722.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central