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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009370
Monto de la Factura
₲ 26.690.580
Nro. de Orden de Pago
13035
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.898.914
IVA
₲ 2.426.416

Retención DNCP
₲ 93.174
Retención IVA
₲ 727.925
Retención Renta
₲ 970.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246685
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.623.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.878.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, UTM, SWITCHES, UPS Y CABLEADOS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE REGISTROS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia