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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005551
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 29.670.300
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.652.720
IVA
₲ 2.691.300

Retención DNCP
₲ 103.576
Retención IVA
₲ 809.190
Retención Renta
₲ 1.078.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-248219
Monto Contrato
₲ 34.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.968.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.618.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu