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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011540/1
Nro. de Timbrado
17446513
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.939.600
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 18.502
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 192.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241348
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.902.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.229.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445023
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu