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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048637
Nro. de Timbrado
17825428
Monto de la Factura
₲ 15.360.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.328.926
IVA
₲ 1.396.364

Retención DNCP
₲ 53.620
Retención IVA
₲ 418.909
Retención Renta
₲ 558.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244105
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.548.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.670.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443956
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones graficas - segunda convocatoria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación