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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0019648
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15992465
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.291.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            340
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.795.212
        
                                    IVA
                            
            ₲ 662.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.452
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 198.845
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 265.127
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-13001-24-245892
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.082.272
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.230.550
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            443088
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Fotocopiadoras - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu
        