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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001050
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16618798
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 525.334
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            239
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-06-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 509.097
        
                                    IVA
                            
            ₲ 47.758
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.910
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 14.327
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SDA PARAGUAY
        
                                    RUC
                            
            80017709-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-13001-24-244778
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.313.019
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.578.798
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.499.089
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441268
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y OTROS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira
        