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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003509
Nro. de Timbrado
17926349
Monto de la Factura
₲ 5.240.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.888.254
IVA
₲ 476.364

Retención DNCP
₲ 18.292
Retención IVA
₲ 142.909
Retención Renta
₲ 190.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243667
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.531.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.466.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443105
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas - Plurianual (Segundo Llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu