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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-0007127
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13086421
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            340
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.685.963
        
                                    IVA
                            
            ₲ 254.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.775
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 101.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
        
                                    RUC
                            
            80000519-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-13001-24-243213
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 67.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.192.668
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.188.331
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            443672
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO CASADO Y TRIBUNAL  DE APELACION DE FUERTE OLIMPO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay
        