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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0127266
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17178889
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.460.416
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            208
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.326.322
        
                                    IVA
                            
            ₲ 132.765
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.311
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 39.830
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 87.625
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
        
                                    RUC
                            
            678854-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-13001-24-240913
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.460.416
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.459.088
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.326.322
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            442952
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay
        