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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001062
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 2.207.250
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.059.083
IVA
₲ 200.659
Retención DNCP
₲ 7.705
Retención IVA
₲ 60.198
Retención Renta
₲ 80.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244130
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.745.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.345.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí
