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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021931
Monto de la Factura
₲ 78.033.000
Nro. de Orden de Pago
8566
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.794.857
IVA
₲ 7.093.909

Retención DNCP
₲ 272.406
Retención IVA
₲ 2.128.173
Retención Renta
₲ 2.837.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246251
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.713.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.556.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia