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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003140
Nro. de Timbrado
16304266
Monto de la Factura
₲ 25.470.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.760.268
IVA
₲ 2.315.455

Retención DNCP
₲ 88.913
Retención IVA
₲ 694.637
Retención Renta
₲ 926.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242264
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.659.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.237.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443134
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Sistema de Climatización - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu