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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012621-12622
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 275.549.000
Nro. de Orden de Pago
32548
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.235.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 876.000
Retención IVA
₲ 6.570.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-24-248309
Monto Contrato
₲ 538.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.545.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.090.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana