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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001960
Nro. de Timbrado
18062817
Monto de la Factura
₲ 6.355.000
Nro. de Orden de Pago
26818
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.928.406
IVA
₲ 577.727
Retención DNCP
₲ 22.185
Retención IVA
₲ 173.318
Retención Renta
₲ 231.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-245370
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.395.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.185.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
