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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001961
Nro. de Timbrado
18062817
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
26817
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.777.890
IVA
₲ 4.363.636

Retención DNCP
₲ 167.564
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-245370
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.395.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.185.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf