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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002040
Nro. de Timbrado
18062817
Monto de la Factura
₲ 7.790.000
Nro. de Orden de Pago
27867
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.267.078
IVA
₲ 708.182

Retención DNCP
₲ 27.194
Retención IVA
₲ 212.455
Retención Renta
₲ 283.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-245370
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.395.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.185.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf