- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006225
Nro. de Timbrado
1684979
Monto de la Factura
₲ 6.315.000
Nro. de Orden de Pago
22805
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.885.580
IVA
₲ 574.091
Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
₲ 172.227
Retención Renta
₲ 229.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-245370
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.395.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.185.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
