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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001454
Nro. de Timbrado
17303265
Monto de la Factura
₲ 26.600.000
Nro. de Orden de Pago
27148
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.814.414
IVA
₲ 2.418.182

Retención DNCP
₲ 92.858
Retención IVA
₲ 725.455
Retención Renta
₲ 967.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249470
Monto Contrato
₲ 97.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.034.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf