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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001739
Nro. de Timbrado
17801231
Monto de la Factura
₲ 49.350.000
Nro. de Orden de Pago
32076
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
27-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.037.270
IVA
₲ 4.486.364

Retención DNCP
₲ 172.276
Retención IVA
₲ 1.345.909
Retención Renta
₲ 1.794.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-248288
Monto Contrato
₲ 329.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.328.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toldos.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf