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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000466
Nro. de Timbrado
17516126
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
33855
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.194.472
IVA
₲ 1.090.909

Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ERNAN OTAZU
RUC
3778869-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-25-252793
Monto Contrato
₲ 69.999.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.838.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461207
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA A LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO. -
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo