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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020560
Nro. de Timbrado
17122288
Monto de la Factura
₲ 89.725.963
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
06-01-2026
Fecha Emisión Cheque
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.702.904
IVA
₲ 8.156.906

Retención DNCP
₲ 313.225
Retención IVA
₲ 2.447.072
Retención Renta
₲ 3.262.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-25-260117
Monto Contrato
₲ 244.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.947.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.313.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463948
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros varios
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional