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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.247.727
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-24-247731
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.834.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.803.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453959
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira