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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000974
Nro. de Timbrado
17905632
Monto de la Factura
₲ 73.435.283
Nro. de Orden de Pago
2710
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.834.008
IVA
₲ 6.675.935

Retención DNCP
₲ 256.356
Retención IVA
₲ 2.002.781
Retención Renta
₲ 2.670.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.671.764
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
RUC
945927-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-258455
Monto Contrato
₲ 148.445.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.622.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.829.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468286
Nombre de la Licitación
Proyecto de Mejoramiento de la calle Laureles e/ Adrian Jara y Laguna Grande 2da cñia - Campo Grande
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque