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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000514
Nro. de Timbrado
17943261
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
1942
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.717.672
IVA
₲ 3.090.909

Retención DNCP
₲ 118.691
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-255347
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.763.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.717.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465288
Nombre de la Licitación
LMCN N° 35/2025 - PROYECTO PROVISIÓN Y MONTAJE DE CONTENEDORES PARA BIBLIOTECAS MÓVILES - PLAZA SAN SILVERIO DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque