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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Nro. de Timbrado
18530291
Monto de la Factura
₲ 94.932.990
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.560.397
IVA
₲ 8.630.272
Retención DNCP
₲ 331.402
Retención IVA
₲ 2.589.082
Retención Renta
₲ 3.452.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUMBERTO FIGUEREDO TIJERA
RUC
3639539-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-254846
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.961.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.223.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460704
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 15/2025 CON ID Nª 460704 - MANTENIMIENTO DE SEMAFORO - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque
