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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0010686
Nro. de Timbrado
17962811
Monto de la Factura
₲ 30.796.974
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
11-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.872.340
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 118.260
Retención IVA
₲ 3.764
Retención Renta
₲ 802.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COOP. MULT. PROD. AHO. CRED. CONS. SERV. SANTA TERESA LTDA.
RUC
80021808-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-250535
Monto Contrato
₲ 368.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.483.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.221.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez