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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0002308
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17962811
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.793.210
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            448
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.496.222
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 52.966
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 244.022
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COOP. MULT. PROD. AHO. CRED. CONS. SERV. SANTA TERESA LTDA. 
        
                                    RUC
                            
            80021808-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30079-25-250535
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 368.361.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 205.966.985
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 202.885.347
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            459159
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez
        