Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0008968
Nro. de Timbrado
17962811
Monto de la Factura
₲ 19.731.115
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.380.714
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 75.767
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 274.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COOP. MULT. PROD. AHO. CRED. CONS. SERV. SANTA TERESA LTDA.
RUC
80021808-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-250535
Monto Contrato
₲ 368.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.686.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.349.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez