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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000596
Nro. de Timbrado
18097439
Monto de la Factura
₲ 67.309.520
Nro. de Orden de Pago
1166
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.781.425
IVA
₲ 6.119.047

Retención DNCP
₲ 244.762
Retención IVA
₲ 2.447.619
Retención Renta
₲ 1.835.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-254572
Monto Contrato
₲ 199.805.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.805.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.364.058

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro