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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
17880663
Monto de la Factura
₲ 290.486.162
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.944.366
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.056.313
Retención IVA
₲ 7.922.350
Retención Renta
₲ 10.563.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-25-250976
Monto Contrato
₲ 290.486.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.486.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.944.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460024
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro