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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000589
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17904109
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 99.450.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            573
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 92.770.576
        
                                    IVA
                            
            ₲ 9.040.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 350.787
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.712.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.616.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BRAMANTE S.A
        
                                    RUC
                            
            80093023-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30241-25-252081
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 99.450.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 99.450.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 92.770.576
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            462408
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Elaboración de Proyectos de Inversión en Obras
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Tavapy
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Tavapy
        