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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-41848
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17108740
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 35.771.547
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            312
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-03-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-03-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.645.371
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 126.176
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDOR "3 FRONTERAS" S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80058558-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30241-25-249827
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 331.225.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 282.846.484
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 280.048.163
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            458673
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Tavapy
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Tavapy
        