- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000155
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16321340
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.100.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            593
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.881.319
        
                                    IVA
                            
            ₲ 645.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.044
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 193.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORMA FARIÑA AVALOS
        
                                    RUC
                            
            2496929-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30241-25-250006
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 78.100.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 56.800.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 55.050.552
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            458827
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Asesoría Contable y de UOC para la Intendencia Municipal de Tavapy
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Tavapy
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Tavapy
        