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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015979
Monto de la Factura
₲ 9.713.300
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.052.795
IVA
₲ 883.027

Retención DNCP
₲ 33.908
Retención IVA
₲ 264.908
Retención Renta
₲ 353.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR DOMINGO GOMEZ IRRAZABAL
RUC
1039998-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245518
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.345.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.685.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454442
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas